SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 1...
Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número do Empenho
407001
Data de emissão
07/04/2025
Valor Empenhado
R$ 3.368,75
Valor Liquidado
R$ 3.368,75
Valor Pago
R$ 3.368,75
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.144.153-**
Nome do Ordenador
ROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (PASSEIO), A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor
C J B DE MESQUITA LTDA
CPF/CNPJ
***124490001**
Endereço
29 DE DEZEMBRO, 236, CENTRO, CEP:64990-000
Cidade
Barreiras do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Serviços Socioassistenciais
Programa
Proteção Social
Ação
Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
09/04/2025
0002100/2025
1
---
3.368,75
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
10/04/2025
3.368,75
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×